2。掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会安全的信息,及时向上级党委、政府和公安机关报告,分析情况,提出建议和对策,及时传达实施。贯彻党委、政府和上级公安机关的决策指导精神,监督实施。
负责治安管理工作,承担相应的责任。协调和指导重大治安案件和大规模突发事件的处理,组织查处危害治安秩序的行为,并组织登记管理。居民住宅、居民身份证、枪支、弹药、危险品、特种工业依法承担国家安全职责,完成维护国家安全的任务。
7。负责公安机关的执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作、劳动教养审批和未成年人拘留纪律案件的审批工作。
10。负责各大保安人员的安全和大型社会政治活动,组织实施网络监控。
11。指导和监督县级国家机关、社会团体、企事业单位和重点项目的治安工作,以及群众性治安组织的治安防范工作。
13。研究制定全县公安机关装备、服装、经费等警务保障的规划和措施,负责全县各部门、各队、各办公室警务保障标准体系的实施。
14。负责全县公安民警的培训、教育、抚恤、表彰工作,按照干部管理权限管理人事和设施工作。
16。负责本县道路(高速公路和高等级公路除外)的交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员的管理。
从预算单位构成看,黔西南兴仁县公安机关决算包括本级决算和下级行政机关决算。任福{2010}第239号发布的《兴仁县公安局主要职责机构设置和人员配置规定》印发县政府公报,兴仁县公安局设有11个执法机构ES,5个综合管理机构,3个监督点和15个地方警察机构。
三。2017年度贵州省省兴仁县公安局决算说明(1)2017年度兴仁县公安局收支汇总表显示兴仁县公共财政收支情况贵州省市地税局2017年度为11亿9149万5000元,同比增长2427万8000元,同比增长25.59%。主要原因是:人员增加、工资增加、跨地区案件增多,办公室装修费用增加。(开01个报表和计数)(2)贵州省兴仁县兴仁县公安局
今年的总收入是114.2859亿元,其中:财政拨款收入114.2859万元,占100%;上级补贴收入10000元,占0%;营业收入10000元,占0%;营业收入10000元,占0%;单位缴费10000元,占0%;其他收入10000元,占0%。
今年的支出共计11551万元,其中:基本支出76638万元,占66.35%;项目支出38873万元,占33.65%;一级支出10000元,占0%;经营支出10000元,占0%。附属单位补贴10000元,占0%。
贵州省兴仁县兴仁县公安局2017年财政拨款共计117万921千元和300元,与2016年相比,增加了2.34万和800元,增加了24.30%,主要原因是:人员增加。工资增加,跨地区案件增多,办公室装修费用增加。(开盘04个台数)
贵州省兴仁县公安局2017年公共总预算支出1.15511亿元,占全年总支出的100%,与2016年相比,公共总预算拨款增加了2.427.5万元。主要原因是:工资上涨,跨地区个案增加,办公空间改造费用增加。
贵州省兴仁县公安局2017年财政支出主要用于以下几个方面:一般公共服务支出(201类)90万元(0.78%);公安支出109500740元(94.80%);社会保障、就业支出(208类)39943万元(3.46%),计划生育支出(210类)1093万元(0.96%)。
贵州省兴仁县公安局2017年支出预算为5774.48元,最终支出预算为11551000元,占预算的200%。跨地区办案增加,办公室装修费增加,中央转移支付资金928万元不列入预算。
(一)一般公共服务支出(201类)政府办公室(办公室)和有关机构服务(20103科)其他政府办公室(办公室)和有关机构服务支出(2010399项)。当年的预算为0元,支出决算。全年预算完成18万元,完成预算的0%。2017没有预算。
(二)一般公共服务支出(类)(201)其他一般公共服务支出(节20199)和其他一般公共服务支出(项目2019999)。当年的预算是0元,决算是72万元,占当年预算的0%。决算超出预算的主要原因是其他公共服务支出项目(201999项)在2017年没有编入预算。
(3)公安支出(204类)占10763.5万元,具体如下:
行政事业预算(2040201项)522559万元,最终支出715303万元,占本预算的136.88%,决算超出预算的主要原因是工资上涨,跨地区案件增多。放宽了办公空间改造费。
刑事侦查对象(2040206项)预算25万元,最终支出8559万元,占经常预算的342%,超出预算的主要原因是不包括928万元的中央转移支付资金。在预算中。
出入境管理科目(2040208项),当年预算0元,最终支出2万元,完成全年预算的0%。(2040208项)未列入预算。
禁毒管理科目(2040211项),当年预算为0元,最终支出2 781 000元,完成全年预算的4 00元。L科目(2040211项)未编入预算。
身份证管理科目(2040215项),当年预算为0元,最终支出为25000元,完成当年预算的500元。5项)未列入预算。
羁押地管理预算(2040217项)为10万美元,最终支出为1738.1亿美元,占全年预算的1738.0%,决算超出预算的主要原因是羁押地管理(2040217项)有问题。还没有预算。
信息化建设(2040219项)的预算为10万元,最终支出为872800元,其中0%已经竣工,其主要原因是:信息化建设(2040219项)没有预算。
其他公安支出科目(2040299项),当年预算0元,最终支出600万401万元,400元。完成当年预算的0%。决算超出预算的主要原因是其他公安支出超出预算。EMS(2040299项)尚未预算。
(四)治安支出的行政运作(204类)法院(20405科)(2040501项)。当年的预算是0元,决算是4000元和100元,完成年度预算的0%。决算大于预算:行政操作(2040501项)不执行预算。
(五)公安支出(204类)其他公安支出(2040299款)和其他公安支出(2049901项)。当年的预算是0元,决算是4000元和100元,完成当年的预算的0%。决算数量多于预算的主要原因是:行政业务(2040501项)没有执行预算。
(六)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位退休(20805)行政事业单位基本养老保险支付支出(2080505项)。当年预算377.1万元,200元,最终支出300万元。n元77万1200元,当年预算为100%元。
(七)社会保障和就业支出(208类)养老金(20808)死亡抚恤金(2080801项)。当年的预算是0元,决算是136000元和700元,完成当年的预算的0%。那就是预算。主要原因是死亡养老金(2080801个项目)没有预算。
(八)社会保障和就业支出(208类)其他社会保险基金财政补贴(20827款)工伤保险基金财政补贴(2082702项)。当年的预算是188000元300元,最终支出是86000元。400元,当年预算为45.88%,决算少于预算的主要原因是:2017年缴纳的工伤保险只有86000元和500元。
(九)医疗卫生支出、计划生育支出(210类)、行政事业单位医疗(21011项)和行政单位医疗(2101101项)。当年的预算是199万元,400元,最终支出为w。全年预算为109万元、300元,预算为92.49%,决算数少于预算数。主要原因有:职工变动和医疗保险调整。
贵州省兴仁县公安局2017年公共预算支出76638000元,其中人员支出46082900元,主要包括基本工资、津贴、退休费等,公共资金支出30555150000元,主要包括:包括办公费、水电费、差旅费、租金和公共服务、车辆运营和维修费、其他货物和服务以及其他资本支出。
(7)贵州省兴仁县兴仁县公安局支出账户
2017年,三项公共财政总预算拨款的最终预算支出为22959万元,比上年增长8.948亿元,增长63.86%。2017年,全国政协、全国人大、县政府、县委公安装备采购网共购买了四辆公交车,其中公务出境费用占总费用的0%,增加了公务车辆购置、营运和维修费用占公务车辆总数的97.48%,比上年增长93.95万元,增长72.35%。其原因在于:2017年,公安装备采购网络取代了政协、人大、县政府等,县委购买了四辆公务车,公务接待支出为5790万元,即252元。比上年减少4470万元,减少43.57%。具体情况如下:
(一)出国执勤费用为0元,贵州省兴仁县公安局全年使用公共预算划拨的境外(边疆)团0人,共计0人。
(二)公交车辆购置、使用、保养费用为22.38亿元,其中公交车辆7.86亿元,公交车辆14.51亿元,主要用于车辆修理、燃油费、过境费等。单位支出的车辆拨款为51辆。
国内公务员接待费57万元,900元,主要由公安部门突击进餐、业务工作等。贵州省兴仁县公安局在2017年接待了77名公务员610人。
2017,兴仁县、兴仁县、贵州省市公安局收入100000元,支出100000元。
2017年贵州省兴仁县公安机关支出305551万元,比2016年增加6547万元,增长27.78%。主要原因是工资上涨,局整体维护(护理)费和设备购置费增加。
2017,贵州省兴仁县兴仁县公安局的政府采购总支出为2420万1500元。其中,政府采购支出总额为245万2500元,政府采购项目为2028万4500元,政府采购服务为164万5000元,中小型企业的合同金额为2420万1500元。政府采购支出占总采购支出的100%,对小微企业的合同金额为0元,占政府采购总费用的0%。
截至2017年12月31日,贵州省兴仁县公安局共有车辆51辆,包括一般公务车辆10辆,一般执法车辆41辆,特殊技术车辆0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上的通用设备,单位价值100万元以上的专用设备0套。
本局严格按照公安机关的财务管理办法,运用中央专项资金和法律。中央政府转移办案经费,用于支付办案费用,如旅行费、公务车辆运行保养费和特种物资费。设备经费用于购置治安专用设备,用于治安相关项目的经费。截至2017年12月31日,我局已完成对《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的《条例》规定的中央政府和前一年的法律。
(四)营业收入:指事业单位除从事专业经营活动和辅助活动外,从事非独立核算的业务活动的收入。
(六)其他收入:指除上述财政拨款收入、营业收入、营业收入和附属单位缴款以外的所得。
(七)利用公共资金弥补收支差额:指利用前几年积累的公共资金(即当前事业单位的收支阶段)在财政拨款收入时,转移财政拨款。财政收支、公共收入、事业单位营业收入和其他收入不足以安排经常性支出。以后年度按照国家规定提取用于弥补收支平衡的资金今年的收入和支出之间的差距。
(八)去年结转余额:指上一年度支出预算结转的资金,由于客观条件的变化而未结清,按照本年度有关规定继续使用的,包括结转和余额。以及财政拨款的余额,以及营业收入、营业收入和其他收入的结转和平衡。
(十)年终结转余:指因本年度或者前年度预算安排变动,不能按照原计划执行,需要按照有关规定推迟到下一年度继续使用的资金;资产负债表,包括财务拨款的结转和平衡,以及营业收入、营业收入和其他收入的结转和平衡。
(十一)基本支出:指为保证组织正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。
(十二)项目支出是指除基本支出外,为完成具体行政任务和职业发展目标而发生的支出。
(十三)营业性支出:指机构在从事专业性业务活动和辅助性活动的同时,对其业务活动进行非独立核算的开支。
(十四)附属单位补贴支出:指具有非预算资金的事业单位对附属单位的补贴支出。
(15)三项公共资金:同级预算和决算管理中所包含的三项公共资金,是指在公共预算中安排的出国业务、公共车辆的购置和运营以及接受公共服务的费用。其中,出国出差的费用反映住宿、旅游、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务车辆购置、营运费用反映公务车辆购置、出租、燃料、MA费用。保险费、过桥费、保险费和安全奖励费。公务接待费反映了单位按照规定的支出收取的各类正式接待(包括外宾)的费用。
(十六)机关的经营经费:购买商品和服务的资金,包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、特殊材料和一般设备购置费、办公室等。行政单位(包括参照《公务员法》管理的机构)的运营,水电费、办公供暖费、办公物业管理费、公务车辆营运保养费和其他费用。
一般公共服务支出(类)政府机关(办公室)和有关事业单位(科)行政运行(项目):反映XX个单位行政单位(包括公务员管理机构)的基本支出。
文化体育和媒体支出(类)其他文化体育和媒体(节)其他文化体育和媒体(项):指其他文化体育和媒体的支出,如改组后的文化单位发展文化产业的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(支付)住房公积金(项):指单位及其职工根据《住房公积金管理条例》和其他有关规定存入的长期住房储蓄。以职工工资为存入依据,按一定比例存入。行政单位的存入基础包括公务员的岗位工资、等级工资、岗位工资和技术等级(岗位)工资、年底一次性奖金、特殊岗位津贴。事业单位的存款基础包括国家统一规定。固定岗位工资、工资等级、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金存款比率。不得小于5%,不得高于12%。
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